课时:4.0学时类别:审计学关键字: 内部审计 审计程序 审计方法 主讲教师:宋德亮
本课程基于COSO内部控制框架和2008年发布的《企业内部控制基本规范》,首先准确而又形象的介绍了内部审计职能的转变,继而讲解内部审计机构设置和人员的胜任,着重用全新的内部审计理念和方法,发现企业内部控制设计和运行漏洞,同时加强企业内部审计质量控制,以保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息完整,提高经营效率和效果,促进企业实现发展战略。 本课程从新的视角重新审视了现代企业内部审计操作的流程,通过对大量的审计项目的真实工作记录进行提炼,点明内部审计的实质、掌握内部审计的方法与技巧。 本课程的特点是以案说法,让枯燥的审计知识、方法与技巧鲜活展现,使学员能在较短的时间内轻松掌握审计技能;理解到“兵无常势,水无常形”,针对不同的审计对象,有不同的审计方法;为学员提供更加广阔的思路和更高层次的理解。 通过本课程的学习,学员可以跳出单一的审计流程,从新的视角来解析审计流程,学会有效的控制审计质量,并掌握关键环节的控制要点。同时,能够系统地学习到最新的内部审计技巧与方法,掌握新会计准则颁布后实施审计的要点和方法,成为一个让员工敬重、各部门感激、领导信任的优秀内审人员。 课程适宜对象:内部审计人员,以及对内部审计业务感兴趣的所有学员。
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上海财经大学管理学(会计学)博士
上海国家会计学院教研部副教授
社会兼职:
上海市审计学会常务理事
中国珠心算协会常务理事
上海市审计高级职称评定委员会委员
参与了财政部会计准则制定和企业内部控制规范的多项重大课题,开设的课程集中在会计和审计相关的领域,讲授课程包括企业会计准则、企业内部控制与风险管理、风险导向审计和尽职调查等。
曾经主持或参与过的审计项目包括中国工商银行、富国基金管理公司、大众保险公司、申能股份公司等国内外著名的企业的审计,还主持过大量税务咨询和内部控制咨询项目。
研究方向:
审计、内部控制与风险管理
授课特点:
理论联系实务,案例丰富、授课生动,可操作性强。