本课程主要围绕受贿类(非国家工作人员受贿罪)案件线索审计案例展开,通过刘志军贪污受贿案和电力设备市场潜规则行为两个案例来揭示受贿类案件的查处技巧、受贿表现形式和案件查处注意点。 课程适宜对象:内部审计人员、审计从业人员、审计专业的学生
中国注册会计师(CPA)、国际注册内部审计师(CIA)、国际注册内部控制评估师(CCSA)、美国注册舞弊审查师(CFE)
研究领域:内部审计、内部控制与风险管理理论与实践
职业经历:审计总监,负责近百家直属公司、集团全部重大审计事务,构建了持续有效的内部审计实务体系,指导集团内部控制与风险管理体系的持续完善,实施上百起重大、复杂、疑难审计实践项目,带领团队挽回并创造数亿元经济利益,拥有丰富的实践经验!