高级会计师、高级心理咨询师、国际注册内部审计师(CIA)、国际注册管理咨询师(CMC)、独立董事
某集团有限公司审计总经理
研究领域:集团内部控制与内部审计咨询
职业经历:先后从事过财务管理、企业改制、资产评估、财税检查、项目可行性研究、培训授课,内外部审计、企业管理咨询等工作,有较为丰富的公司治理与内部审计经验。
主要研究成果:在企业战略、公司治理、预算管理、法务管理、民营企业内部审计体系建设、政策研究等方面具有较高的理论水平、综合分析能力和成果转化能力。多次发表在国家级、省级、市级有关刊物上的论文:《刍议受托加工会计核算》,《财会月刊》;《企业存货库耗处理刍议》,《冶金财会》;《工艺流程成本利润模型》,中南地区《财务管理文集》;《“参与”应是会计的第三大职能》,《中南六省冶金财会论文集》;《模拟市场运行加强财务管理》,专利文献出版社(国家级)大型理论文集《世纪之光》;《公司法人治理结构欠缺对上市公司的影响》,《审计理论研究》。2016年以内审专家身份参与编写出台浙江省《企业内部控制审计操作手册》。