陈广垒
高级会计师
西藏宁算科技集团有限公司 副总裁兼财务总监
研究领域:金融会计和审计准则、公司财务
职业经历:992年8月至2002年8月,先后在中国建设银行平顶山市分行和省分行驻平顶山特派员办事处工作;2005年1月至2005年8月金融街控股股份有限公司财务部任职及金融街惠州置业有限公司财务总监;2008年4月至2011年5月任中金黄金股份有限公司财务负责人,2011年5月至2017年11月,历任北京金融街投资(集团)有限公司副总会计师、总经济师;2017年11月至2018年4月,任天瑞集团股份有限公司副总经理兼天瑞集团财务有限公司董事长;2018年4至2019年7月任红京企业咨询(北京)有限公司总裁
主要研究成果:☆2009年至今,独立主持中国注册会计师协会《中国独立审计准则-审计会计估计(包括公允价值会计估计)和相关披露》审计准则国际趋同和修订项目; ☆2006年,独立主持中国注册会计师协会《商业银行财务报表审计》、《衍生金融工具的审计》和《公允价值计量和披露的审计》等四项课题,并以中国独立审计准则应用指南形式发布; ☆在国家级核心刊物发表十余篇与金融、财务和会计密切相关的研究论文,主要包括:(1)《对黄金T+D交易业务会计处理的认识》(《中国注册会计师》,2010年3月);(2)《浅议流程、流程再造和流程银行建设》(《现代财经》,2008年5月);(3)《美国内部控制鉴证制度的发展及其对我国的启示》(《中国注册会计师》,2007年);(4)《减值贷款利息确认:收入还是费用》(《内部审计》,2006);(5)《贷款承诺:表内确认还是表外披露》(《中国注册会计师》,2006年);(6)《商业银行监事会与财务监督》(《中国审计》,2006年);(7)《买断式回购:销售还是借款》(《财务与会计》,2006年);(8)《商业银行贷款损失准备计提问题探析》(《中国注册会计师》,2004年);(9)《商业银行抵债资产财务会计处理中存在的问题及政策建议》(《财务与会计》,2004年);(10)《金融控股公司内部控制研究初探》(《内部审计》,2004年)。