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内部控制审计之解析——张连起内部控制系列谈

课时:1.5学时 关键字:内部控制 审计 指引
财政部会同五部委颁发的《企业内部控制基本规范》以及今后一段时间即将发布的配套指引,标志着我国企业由粗放型管理向精细化管理转变,由单一的会计控制向与财务报告相关的内部控制转变,由注重经营增长方式向注重发...
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内部控制审计之解析——张连起内部控制系列谈

财政部会同五部委颁发的《企业内部控制基本规范》以及今后一段时间即将发布的配套指引,标志着我国企业由粗放型管理向精细化管理转变,由单一的会计控制向与财务报告相关的内部控制转变,由注重经营增长方式向注重发展质量转变。一言以蔽之,内部控制建设旨在将企业的经营管理纳入科学发展的轨道。 当此内部控制、风险管理建设如火如荼之时,本系列讲座应运而生。讲座着眼于中华文化对内部控制的折射作用、基本内部控制规范要点及实施中遇到的问题、注册会计师在内部控制建设中的作用、内部控制评价的定性与定量分析、内部控制审计计划、实施与报告等知识点和关键点,进行了条分缕析、步步为营的解析与阐释,该系列讲座中穿插了内部控制设计与实施案例、内部控制审计工作底稿范例等针对性、操作性较强的工具、图表,着力实现内部控制系列讲座的“逻辑严谨、体系完备、易于理解、便于操作”的总目标和总要求。 本系列讲座的适宜人群:企业中高级管理人员、内部控制或内部审计人员、注册会计师

中国会计视野AFDI亚太财经与发展学院智能财税管理证书

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