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内部控制审计

课时:4.0学时 关键字:内部控制 审计 指引
会计师事务所新的鉴证业务在哪里?中国萨班斯法案——《企业内部控制基本规范》第10条规定:企业可以依法委托会计师事务所对本企业内部控制的有效性进行审计,出具审计报告。 本课程是注册会计师执业必须学习的一门...
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内部控制审计

会计师事务所新的鉴证业务在哪里?中国萨班斯法案——《企业内部控制基本规范》第10条规定:企业可以依法委托会计师事务所对本企业内部控制的有效性进行审计,出具审计报告。 本课程是注册会计师执业必须学习的一门后续教育课程,本课程将使参与者对内部控制审计有较为深入的了解,同时掌握如何根据企业内控自我评价进行内部控制审计的操作技能,理解注册会计师如何对企业内控的有效性进行审计,并发表审计意见。具体来说,本课程向参与者提供了理解以下重要问题的机会: 一、为什么要进行内部控制审计? 二、什么是内部控制审计? 三、如何开展内部控制审计? 四、计算机环境下如何进行内部控制审计? 五、小型企业内控审计报告怎么出?

中国会计视野AFDI亚太财经与发展学院智能财税管理证书

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