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企业内部控制审计指引

课时:1.1学时 关键字:内部控制,审计指引
了解该指引的基本内容,理解应当关注的主要风险,并掌握针对这些风险的应对措施。 课程适宜对象:企业的会计人员和其他管理人员,内审人员,注册会计师等。
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总评价数:16 平均分:

建立健全和有效实施内部控制,评价内部控制的有效性是企业董事会的责任。按照本指引的要求,在实施审计工作的基础上对内部控制的有效性发表审计意见,是注册会计师的责任。

2023-11-13

u150711719378

深入浅出,有用

2023-11-10

u120401700588

能更好的运用内控指引

2023-11-10

u220315561558

课程质量高

2023-10-27

u150623226055

有指导意义

2023-10-24

u141101832814

全面具体详细阐述了完成审计工作的全过程,从指引的要求,到工作方法的运用,非常有价值和启发。

2023-10-23

u190804591647

讲解很深刻,很有帮助

2023-10-23

u220713674597

内容丰富,老师讲得很好

2023-10-20

u200515444030

对企业内部控制的审计进行了讲解

2023-10-18

u220208023582

老师讲课很好!

2023-10-18

u220223473518

企业内部控制审计指引

了解该指引的基本内容,理解应当关注的主要风险,并掌握针对这些风险的应对措施。 课程适宜对象:企业的会计人员和其他管理人员,内审人员,注册会计师等。

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